中兴商业选聘审计、内控会计师事务所征集公告
(
(略):ZXSY
(略))
项目所
(略):辽宁省,
(略),
(略)
一、招标条件
本中兴商业选聘审计、内控会计师事务所征集已由项目审批/核准/备案机关批准,项目
资金来源为自筹资金0万元,招标人:
(略)
已具备招标条件,现招标方式:
(略)
二、项目概况和招标范围
规模:中兴商业选聘2024年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)中兴商业选聘审计、内控会计师事务所征集;
三、投标人资格要求
(001中兴商业选聘审计、内控会计师事务所征集)的投标人资格能力要求:1.会计师事
务所注册资本高于2500万元人民币;2.会计师事务所合伙人高于100人;3.会计师事务所
(略)年度审计5年以上工作经验;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取:
(略)
获取:
(略)
获取:
(略)
五、投标文件的递交
递交截止时间:2024年03月05日10时00分
递交方式:
(略)
六、开标时间及地点:
(略)
开标时间:2024年03月05日10时00分
开标地点:
(略)
七、其他
中兴商业拟对选聘2024年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所项目进行公告
征集,现根据《国有企业、
(略)选聘会计师事务所管理办法》对本项目选聘文件进行公
告。
服务内容
(一)年度审计服务项目。即对年度财务报告进行审计,并出具审计报告。
1.对公司按照中国会计准则编制的年度财务报告,按照中国审计准则进行审计并发表审计意
见(
(略)及集团合并财务数据),出具中文版集团合并审计报告。
2.
(略)会计处理及与审计相关的其他事项出具对加强经营管理有实际指导意
义的管理建议。
(二)内部控制审计服务项目。
(略)内部控制进行审计,并出具审计报告。
1.对公司内部控制情况,按照中国内部控制审计准则进行审计并出具中文版内部控制审计报
告。
2.
(略)内部控制管理,出具指导意义的管理建议。
3.
(略)财务机构负责人和内部审计机构负责人沟通、反馈、
提出合理化建议。
4.对公司季报、半年报披露过程中遇到的问题积极配合,研究解决方案。
项目团队人员要求
(一)项目领导人员具备良好的业务能力、沟通能力和组织能力。
(二)项目领导人员及项目组成员拥有2年及以上从业经验,实习人员不得超过2人。
(三)审计项目合伙人、
(略)审计业务满5年的,之后连续二
年不得参与该审计业务。
专
请有意向的会计师事务所与本项目联系人:
(略)
料。
八、监督部门
(略)
本招标项目的监督部门为中兴一沈阳商业大厦(集团)
(略)审监法务部。
九、联系方式:
(略)
招标人:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
电话:
(略)
电子邮件:
(略)@qq.com
招标代理:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
电话:
电子邮件:
招标人:
(略)
(签名)
招标人:
(略)
(盖章)
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