2023年,
(略))。审计结果表明,2022年度部门预算管理不断加强,预决算编报基本真实完整,预算调整和追加经财政部门批准,预算按要求在单位:
(略)
一、关于审计查明问题的整改情况
(一)“档案整理开支未纳入政府购买服务预算”问题的整改情况
针对此问题,我办立行立改,引以为戒,举一反三,对政府采购相关的公车租赁费、审计费、法律顾问费、印刷费、防范非法集资宣传费等进行全面检查,并一律列入政府购买服务预算。
(二)“利息收入未及时缴入财政结算账户”问题的整改情况
针对此问题,我办已于2023年4月将公务卡结息、个人所得税手续费返还等缴入财政结算账户。下一步将定期按季对单位:
(略)
(三)“劳务费用未按规定办理个税申报”问题的整改情况
针对此问题,我办已于2023年6月将所涉及的业务培训授课专家办理个税补申报,进行了代扣代缴。后续我办邀请的授课专家均按规范要求在发放劳务费用的次月为其办理个税申报。
(四)“会议签到表人员未签字”问题的整改情况
针对此问题,我办立行立改,明确内部工作要求,除参加会议、培训时参与人员必须签字外,所涉及的其他需要签字留底备存的事项都需要严格落实签字的要求。
二、关于审计建议的采纳情况
针对此次审计查明的一些问题,我办党组高度重视、积极落实有效整改,相关审计建议均积极采纳并运用到财务工作。我办将以这次审计为契机,严格执行
(略)财政局有关财务管理制度及预算管理要求,坚持勤俭节约原则,科学合理编制部门预算,并严格按规定使用预算资金,及时足额上缴收入;规范政府采购行为,对列入政府采购目录的项目严格执行政府采购流程;加强单位:
(略)
三、其他需要公告的内容
无
(略)
2024年1月17日
信息来源:市金融办
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