一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年3月25日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力/deli得力(deli)20只A4透明文件套L型文件夹单片两页式袋票据收纳快递袋5705四件套336.0得力/deli\得力5705验收通过
2得力/deli得力磁钉彩色磁铁强磁磁贴教学吸铁石磁扣磁吸白板磁粒黑板7823(直径15mm/24颗)订书钉14.5得力/deli\24/6验收通过
3得力3724得力/deli得力3724刻录盘光盘50片/盒186.0得力/deli\3724验收通过
4绿联/Ugreen绿联HDMI线2.0版4K数字高清线2米3D视频线工程级笔记本电脑机顶盒连接电视投影仪显示器数据连接线文件管理5110.0绿联/Ugreen\HD104验收通过
5晨光/M&G晨光ASS91312经典家居/办公剪刀195mm1把装黑色530.0晨光/M&G\ASS91312验收通过
6得力0603剪刀519.0得力/deli\0603验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:综合处
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