(略)内部控制评价专项审计项目二次综合评比结果公告
一、
(略):ZTSJ-NZC-A24068
二、项目名称:
(略)
三、中标(成交)信息
(略)
供应商名称:
(略)
供应商地址:
(略)
供应商联系
电话
中标(成交)金额(元)
1
宁夏昊源联合会计师事务所(普通合伙)
宁
(略)房
(略)
130000.00
四、主要标的信息
服务类
标的名称:
(略)
服务范围
服务要求
服务期
服务标准
(略)内部控制评价专项审计
(略)内部控制评价专项审计
符合相关规范
规定
完成期限:按采购方要求,合同约定
符合相关规范
规定
五、评审专家名单:史成泽、马文
采购方评委:张涛
六、代理服务收费标准及金额:
(略),参考原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮35%收取。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年4月22日
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式:
(略)
1、采购人:
(略)
名称:
(略)
地址:
(略)
联系方式:
(略)
2、采购代理机构:
(略)
名称:
(略)
地址:
(略)
联系方式:
(略)
3、项目联系方式:
(略)
采购人:
(略)
电话:
(略)
代理机构:
(略)
电话:
(略)
代理机构:
(略)
发布日期:2024年4月19日
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孙荣华 |
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