根据工作需要,我院就以下项目进行公开询价采购,欢迎符合资质条件的单位:
(略)
一、采购人:
(略)
(略)(
(略))
二、项目名称:
(略)
(略)(
(略))内部审计服务
三、项目预算:5万元(报价不得高于预算金额)
四、资金来源:自筹资金
五、项目内容:
(一)服务要求
(略)各部门相关业务的内部审计工作,提供审计咨询服务。
(略)审计部门一年内开展1次内部审计,审计内容及重点依据《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引》等上级文件要求,
(略)实际情况进行调整。项目开始后3个月内完成审计并出具审计报告。
(二)资质要求
(略)应具备相应的资质(取得会计师事务所执业证书等)和业绩(有医院内审工作业绩的可优先考虑),能够按照国家相关规定和标准开展内部审计工作,保证审计结果的准确性和合法性,为采购人:
(略)
(三)人员要求
开展现场内部审计时,项目组不得少于2人,项目负责人必须具有注册会计师资格,现场审计时间不得少于20个工作日。项目负责人必须全程参与,如项目负责人有其他原因无法在场的需要提前说明,并经采购人:
(略)
六、询价时间:自本通知发布之时起至2024年4月3日12时止
七、询价方式:
(略)
八、报价文件:
1.
(略)营业执照复印件,参与本项目相关人员能力资质材料,均加盖公章;
2.公司业绩证明(近三年承担的类似项目合同复印件);
3.内部审计工作方案(以耗材管理专项审计或合同管理专项审计为例,任选其一)
4.承诺按照采购人:
(略)
5.服务商应将以上文件加盖公章后,以PDF或JPG格式打包发送至邮箱:
(略)
九、联系方式:
(略)
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
联系地址:
(略)
十、其他事项:
1.采购人:
(略)
2.采购人:
(略)
3.本通知的最终解释权归采购人:
(略)
(略)(
(略))
2024年3月27日
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