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南宁城投集团关于2024年内部审计项目选聘的询价通知

所属地区:广西 - 南宁 发布日期:2024-05-24
所属地区:广西 - 南宁 招标业主:登录查看 信息类型:询价公告
更新时间:2024/05/24 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240

各中介机构:
我集团拟通过公开选聘的方式:(略)
一、选聘项目(项目具体情况见附件1)
(一)资产包一经济责任审计项目
1.(略)经济责任审计项目(审计期间2019年至今)
2.(略)济责任审计项目(审计期间2019年至今)
(二)资产包二重大投资项目审计
1.三塘镇红灯(略)工程建设项目专项审计(审计期间2021年至今)
2.八桂绿城龙庭水岸房地产开发项目专项审计(审计期间2012年至今)
3.东风北苑、凤岭南苑、邕滨苑公租房建设项目专项审计(审计期间2021年至今)
(三)资产包三内控评价项目
1.(略)2023年度内控监督评价
2.(略)2023年度内控监督评价
3.(略)2023年度内控监督评价
(四)资产包四重要风险领域专项审计
1.南宁城投集团本部2021至2023年资金管理专项审计
2.(略)2021至2023年科技研发费用专项审计
3.南宁城投集团2020年至2023年国有资产交易监督专项审计
二、工作要求
(一)经济责任审计、重大投资项目审计、重要风险领域专项审计项目工作要求
1.中选中介机构根据根据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位:(略)
2.受聘中介机构在每个审计项目中应投入的专业人员不少于2人,其中在具体审计项目中担任主审的专业人员应具有中国注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)、会计或审计中级及以上职称资质。
3.受聘中介机构需自觉接受我集团监督,严格执行回避制度,遵守廉政规定和工作纪律,并承担保密责任,同时在执行审计中如发现违规违纪线索的,需及时告知我集团。
4.受聘中介机构自签订合同或协议后80日内完成全部工作并交付相关工作成果。
(二)内控评价工作要求
1.根据财政部等5部门联合制定的《企业内部控制评价指引》及(略)国资委相关文件要求,(略)(略)(略)等3家子企业开展2023年度内控审计及内控监督评价工作,出具3家子企业的2023年度内控监督评价报告,形成内控缺陷清单及管理建议。
2.受聘中介机构需自觉接受我集团监督,严格执行回避制度,遵守廉政规定和工作纪律,并承担保密责任,同时在执行审计中如发现违规违纪线索的,需及时告知我集团。
3.受聘中介机构自签订合同或协议后80日内完成全部工作并交付相关工作成果。
三、询价时间及相关要求
(一)询价时间及要求:本次询价自2024年5月24日至2024年5月28日上午12:00时止,请按附件询价函的格式填写报价并加盖单位:(略)
(二)如对本次询价有疑问,请联系南宁城投集团周工,联系电话:(略)

附件:南宁城投集团2024年内部审计项目询价函
附件


(略)
2024年5月24日
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