根据《中华人民共和国审计法》的规定,
(略)(以下分别
(略)应急管理局、市交通运输局、
(略)、市金融办)4个部门,现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价意见
审计结果表明,市级各部门预算管理不断加强,预决算编报基本真实完整,预算调整和追加经财政部门批准,预算按要求在单位:
(略)
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理不够精细。市交通运输局4个项目预算执行率低于50%;
(略)利息收入和房租、
(略)交通运输行政执法队结余资金未及时上缴财政。
(二)公务支出欠规范。
(略)批准;
(略)、
(略)交通运输行政执法队个别差旅费报销超标准;市金融办购买档案整理服务未列入政府购买服务预算。
(三)往来款未及时清理。
(略)未及时
清退涉企保证金。
(四)无形资产未及时登记。市应急管理局信息化项目未及时登记无形资产。
三、审计建议
针对本次审计发现的问题,
(略)审计局已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是科学编制预算,加强部门预算管理;二是健全制度体系,强化单位:
(略)
四、审计发现问题的整改情况
(略)管理,并进行督促整改。市级有关部门对审计发现的问题和提出的审计建议高度重视,进行了对照检查,并采取相关措施进行了整改。
信息来源:
(略)(略)站
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