我院2023年度内部控制审计服务以院内货比三家方式:
(略)
一、采购项目概况:
1、采购项目名称:
(略)
2、
(略):DQRMYY-服务
(略)。
3、采购项目资金来源:单位:
(略)
4、采购项目预算金额:¥50000.00元。
5、采购项目内容及需求:
(略)电子卖场-审计服务供应商为我院提供2023年医院内部控制相关审计服务,详见《用户需求书》。
二、供应商资格
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5、法律、行政法规规定的其他条件。
6、本项目不接受联合体投标,不接受分包,不允许转包。
7、
(略)电子卖场定
(略)-审计服务供应商。
三、符合资格的供应商应当在2024年6月29日至2024年7月3日期间(工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)领取用户需求书及按要求提交响应文件,响应文件包含:加盖公章的报价单、供应商资格证明文件复印件(营业执照等)、法人代表身份证复印件、其他相关资质证明材料复印件及联系人:
(略)
四、提交响应文件截止时间:2024年7月3日17:00(投递截止期后递交的文件,恕不接受)。
五、领取用户需求书及提交响应文件地点:
(略)
六、本公告期限自2024年6月29日至2024年7月3日止。
七、联系事项:
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
联系地址:
(略)
邮政编码:523230。
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