(略)(略)拟对2023年内部控制评价和内部控制风险评估服务采购项目采用院内招标方式:
(略)
一、采购项目情况
1.项目名称:
(略)
2.
(略):内二采〔2024〕23号;
二、资金情况
1.采购预算:40000.00元,大写:肆万元整;
2.最高限价:40000.00元,大写:肆万元整。
三、采购项目简介
1.采购方式:
(略)
2.采购内容:2023年内部控制评价和内部控制风险评估服务采购项目,具体详见采购文件;
3.本项目是否接受分包转包:否。
四、供应商参加本次采购活动应具备的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
7.本项目不接受联合体参加;
8.根据采购项目提出的特殊条件:
8.1供应商具有国家相关部门颁发的有效期内的《会计师事务所执业证书》。
8.2项目负责人具有注册会计师执业证书。
8.3投标人单位:
(略)
五、采购文件获取:
(略)
1.采购文件自2024年7月26日至2024年8月1日在
(略)(略)站自行获取:
(略)
2.报名方式:
(略)
六、投标文件的递交
1.投标文件递交时间:2024年8月2日上午08时50分至2024年8月2日上午09时00分(北京时间)。
2.递交投标文件地点:
(略)
(略)鲜章后密封送达,逾期送达的投标文件不予接收。本次采购不接受邮寄的投标文件。
注:招标文件内需包含参数响应表,列明该条参数是否偏离,否则视为无效响应。
七、开标时间及地点:
(略)
1.开标时间:2024年8月2日上午09时00分(北京时间);
2.开标地点:
(略)
八、联系方式:
(略)
采购人:
(略)
通讯地址:
(略)
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
(略)(略)
2024年7月26日
附件:招标文件.doc
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