一、招标条件
(略)的委托,
(略)(略)年度财务报表审计和内部控制审计服务选聘项目进行公开招标,欢迎符合本次招标要求的投标人前来参与投标。
二、项目概况
1、
(略):A
(略)(略)
2、项目名称:
(略)
3、项目概况:为招标人:
(略)
4、服务地点:
(略)
5、招标范围:
(1)
(略)(略)年度财务报表和内部控制进行审计,出具合并审计报告、
(略)审计报告、募集资金存放与使用报告、业绩考核报告、管理层建议书、内部控制审计报告、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告及上级主管部门需要的其他报告等。
(2)为企业日常业务提供免费业务咨询;国家会计准则、税收政策发生重大变化时,为企业提供相关信息或培训;为企业提供其他专项审计服务(根据实际业务情况可另行商定专项服务费)。(详见招标文件第五章商务及技术要求)
6、服务期限:自合同签订之日起5年。
7、招标控制价:五年合计服务费不超过550万元(均含税,110万元/年)。
8、服务质量标准:按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国注册会计师审计准则》、《中央企业财务决算审计工作规则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定进行审计。
三、投标人资格要求
本项目对投标人的资格审查采用资格后审方式:
(略)
1、投标人具有行政主管部门核发的有效法人营业执照,
(略)名义进行投标,投标文件的单位:
(略)
2、投标人须具备相关主管部门颁发的有效会计师事务所执业许可和证券期货从业资格。(上传相关证明材料扫描件)
3、投标人拟派的项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担本招标人:
(略)
4、投标人在“信用中国”网站,未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体;在“
(略)”未被列入严重违法失信企业名单;在“
(略)-信用信息”未被列入重点监管对象的投标人。(开标结束后由招标人:
(略)
5、本次招标不接受联合体投标,投标人须以独立投标人身份参与本项目投标。
6、与招标人:
(略)
只有符合以上资格审查所有标准的投标人才能通过资格审查。
投标人在制作投标文件时,应对照上述资格审查要求上传要求提供证明材料的扫描件,否则评委和招标人:
(略)
四、招标文件的获取:
(略)
(略)上下载招标文件。
(略)网网员后,方可登录会
(略)(http://
(略))
(略)上提示下载招标文件及相关资料。招标文件下载时间为2024年8月1日至2024年8月22日15时00分止。
(略)上下载招标文件的,其投标将被拒绝。
五、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
六、投标文件的递交
投标截止时间为2024年8月22日15时00分。投标人应当在投标截止时间前,
(略)使用实体CA锁或新点标证通APP
(略),将加密的电子投标文件上传,
(略)自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,招标机构(
(略))将拒收投标文件。未采用“网上递交”方式:
(略)
投标截止时间与开标时间是否有变化,请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。
七、开标会
(略)(略)2层201室(
(略))
(略)上开标。
投标人应当在能够保证设施设备可靠、
(略)畅通的任意地点:
(略)
八、信息发布开始时间:2024年8月1日。
九、招标公告发布媒体:
(略)网(
(略))、
(略)(
(略))上发布。
十、联系方式:
(略)
招标人:
(略)
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
联系地址:
(略)
招标代理:
(略)
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
传真电话:
(略)
联系地址:
(略)
异议和投诉渠道:
(略)提出
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