(略)工作需要,拟对我院2021年度、2022年度财务报表审计、财务收支专项审计服务进行院内采购,欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况
(一)采购项目名称:
(略)
(二)2021年度、2022年度资产总额、审计预算价资料:
根据《
(略)内部审计工作规定》和年度审计工作计划,
(略)管理工作的目标和要求,委托第三方会计事务所开展2021年度、2022年度报表审计、财务收支专项审计。具体内容如下:我院2021末资产总额约14亿元,2022末资产总额约16.8亿元。
(二)2021年度、2022年度财务报表审计、财务收支专项审计服务预算金额:人民币肆万玖仟元整(¥49,000.00元)。该预算价为最高限价,所有投标人报价超过限价则投标无效。
(三)服务地点:
(略)
二、服务内容
(略)2021、2022年度财务收支数据的真实、准确、完整性进行专项审计,
(略)是否严格遵守行政法规、制度,是否具备完善的内部控制制度,
(略)在财务收支管理与核算、政府采购、工程管理等方面是否存在问题等。
三、供应商的资格要求
(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件。
(二)具有合格有效的营业执照(经营范围包含本次采购内容)。
(三)具有会计师事务所执业证书。
(四)具有履行审计服务所需的设备和专业技术能力。
(五)供应商及法定代表人没有被国家机关列入失信被执行人名单、无涉及较重及严重失信行为的情形、没有被相关部门限制投标或从业,(全国法院失信信息
(略).cn/shixin/、
(略)站
(略).cn
(略)(略).cn等渠道查询相关主体信用记录)。
(六)供应商未被纳入防
(略)(略)失信供应商“黑名单”管理的。
(七)本项目不接受联合体投标,不允许分包及转包。
四、供应商应提交的证明材料及说明
(一)报价明细表,加盖公章。
(二)有效的营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件或三证合一复印件,加盖公章。
(三)开展类似审计项目的工作业绩,相关业绩合同复印件加盖公章。
(四)报名资料应包含联系人:
(略)
(五)拟派项目负责人的注册会计师资格证及执业人员的从业资格证复印件以及社保证明,加盖公章。(
(略)现场审计的注册会计师不少于2人,中级会计师不少于3人,不符合上述条件的按违约处理。)
(六)具有完善的咨询服务体系,近三年内无不良行为记录的佐证材料。
五、公告时间
2024年7月31日至2024年8月2日17:30止(北京时间)
六、材料的递交
(一)供应商请将响应文件订成册,正本1册,副本2册,装入文件袋密封,并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明单位:
(略)
七、院内询价时间和地点:
(略)
(一)询价时间:另行通知
(二)询价地点:
(略)
八、联系方式:
(略)
项目联系人:
(略)
咨询电话:
(略)
纪检监督电话:
(略)
防
(略)(略)
2024年7月31日
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