(略)(略)妇幼保健院
2023年内部审计及内部控制风险评估项目招标公告
招标单位:
(略)
公告时间:2024年8月2日
资料递交截止时间:2024年8月7日17时
资料递交地点:
(略)
审计项目采购需求
最高限价:人民币11.5万元
资格要求:
1
符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。
2
具备国家行业主管部门颁发的有效的会计师事务所或分所执业证书和营业执照;分所投标的,必须提供总所出具的授权书。
招标范围
1
采购内容
确定1家成交供应商,为采购人:
(略)
2
服务期
自合同签订之日起30个工作日止。
(重要提示:请报价人充分考虑服务期内物价水平及人员薪金的调整因素。服务期内,本项目服务费不作调整。)
一、审计任务
本项目确定1家成交供应商,为采购人:
(略)
二、审计内容:
1、供应商根据《《中国内部审计准则》》《
(略)高质量发展的意见》等国家法规法律,
(略)法人治理结构和和内部控制管理,对本单位:
(略)
2、供应商根据《行政事业单位:
(略)
三、审计服务要求
(一)对事务所的要求
1、具有独立法人资格;
2、具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格;
3、在
(略)政府采购审计定点服务资格中标供应商名录内;
4、近三年内没有被财政等相关部门因审计质量问题予以行政处罚的记录。
(二)对审计人员的要求
1、带队审计人员具有会计师或注册会计师资格,在事务所连续执业五年或以上;
2、熟悉行政事业单位:
(略)
3、具有从事类似业务检查的经验;
4、成交供应商需派出充足、合格的的人员进行该项目检查。
(三)审计需成交供应商派员3名(由1名会计师或注册会计师带队)出外勤,在采购人:
(略)
四、违约条款
如成交供应商未经同意更换主要的检查组人员(特别是带队人员),采购人:
(略)
五、报价要求
(一)报价方式:
(略)
(二)报价人的投标报价已包括完成本项目工作所需的检查费
(略)内交通费、误餐费等各项杂费以及税费。
六、付款方式:
(略)
签订项目合同并进审后,15个工作日内预付50%,项目完成后,出具正式检查报告30个工作日内支付尾款50%。
七、报名时需递交以下资质证明文件(一式两份):
(略)简介(附联系人:
(略)
八、联系方式:
(略)
联系部门:
(略)(略)妇幼保健院财务科或审计科
联系地址:
(略)
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
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