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采购信息
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当前位置:首页-采购信息-变更公告-详情
(略)年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目询比采购公告第1次变更(发布时间:
(略))
项目基本情况项目名称:
(略)
(略):
(略)XB0071
项目类型:服务
采购方式:
(略)
所属行业分类:金融业--
(略)场服务--
(略)场服务
项目实施地点:
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招标人:
(略)
代理机构:
(略)
项目概况:根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《
(略)风险控制指标管理暂行规定》《
(略)内控评价报告指引(试行)》及附件《
(略)内控核查要点》、基金业协会《
(略)内控核查工作的通知》及附件《
(略)内控核查要点》、国家开发投资集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-
(略)年度内控评价,
(略)年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
变更内容标段:
(略)年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
报名截止时间:
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变更为:
(略):30
我要投标时间汇总文件下载开始:
(略):00
结束:
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投标时间结束:
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开标时间开始:
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地址:
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