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永平县审计局审计结果公告

所属地区:云南 - 大理 发布日期:2024-08-16
所属地区:云南 - 大理 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2024/08/16 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
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(略):(略)J/(略)主题分类:财政、金融、审计发布机构:(略):(略)人民政府公告〔2021〕体裁:公告
(略)审计局审计结果公告(略)人民政府发布时间:2024年08月16日来源:(略)审计局【字体:大中小】【打印文本】
1.(略)2020年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果公告2.关于大理永平金光寺省级自然(略)2020年度预算执行和其他财政财务收支情况及决算草案编制情况审计结果公告
(略)
2020年度预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果公告

2021年5月6日至6月15日,(略)2020年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)机构设置情况
(略)属于财政全额拨款的事业单位:(略)
(二)部门预算编制批复及执行情况
(略)运行维护费30,000.00元;《永平新闻》稿费30,000.00元;手机报《永平快讯》办报经费60,000.00元。)
(略)财政拨款收入完成4,812,495.03元。其中:基本支出拨款3,243,495.03元;项目支出拨款1,569,000.00元。
二、审计发现的主要问题
1.会计核算不够规范。
2.工会会员未缴纳会费4,791.00元。
三、审计建议
(一)完善单位:(略)
(二)按时缴纳工会会员会费。及时补缴工会会员会费。
四、整改落实情况
通过审计,(略)规范了会计核算、收缴了工会会员会费,同时采纳了审计提出的审计建议。




关于大理永平金光寺省级自然(略)管护局2020年度预算执行情况和其他财政
收支情况的审计结果公告

2021年3月1日至4月30日,(略)审计局对大理永平金光寺省级自然(略)管护局2020年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)单位:(略)
大理永平金光寺省级自然(略),下设两个管护站。2020年末实有人员16人。
(二)部门预算编制批复及执行情况
2020年(略))下达大理永平金光寺省级自然(略)管护局非税收入计划0.00元;财政拨款支出1,854,866.64元。其中:基本支出1,754,866.64元(其中:公务费33,000.00元);项目支出100,000.00元(其中:病虫害防治及生物多样性监测50,000.00元,林政资源巡护及森林防火工作50,000.00元。)
2020年大理永平金寺省级自然(略)管护局财政拨款收入完成2,276,195.98元,完成年初预算的122.71%。其中:基本支出拨款1,926,195.98元,完成年初预算的109.76%;项目支出拨款350,000.00元。
二、审计发现的主要问题
接待管理不够规范。在审计过程中,发现存在个别接待报销手续不全、不规范列支接待费等问题。
三、审计建议
(一)按照《中华人民共和国预算法》相关规定,强化预算约束和预算执行,进一步加强财务管理,严格规范财务行为。
(二)厉行节约,严控“三公”经费的规模,强化制度约束,严格执行相关规定。
四、整改落实情况
通过审计,大理永平金光寺省级自然(略)管护局制定了相关接待制度、规范了接待管理,同时采纳了审计提出的审计建议。










中共(略)2020年度预算执行
和其他财政财务收支情况及决算草案
编制情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,(略)2020年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)组织机构情况
中共(略)是县委直属参公管理事业单位:(略)
(二)部门预决算情况
2020年,(略)预算总额为89.76万元,其中:年初批复预算89.76万元。年终预算实际执行数90.39万元((略)级拨入89.76万元),追加预算0.63万元,追加额占本年总收入的0.7%。当年预算向社会公开1个。决算报表反映部门总收入90.44万元,其中:财政拨款90.39万元。部门总支出85.80万元,其中:基本支出82.70万元、项目支出3.10万元。本年总支出较上年总支出(82.93万元)增加2.87万元,增加3.46%。2020年年初结转和结余2.52万元,当年结余分配0.00元,年末结转和结余7.17万元。
(三)账户设置情况
2020年中共(略)共开设3个账户,分别为:基本户、特设专户、工会户。
(四)专款收支情况
2020年中共(略)财政拨入项目经费7.00万元,支出3.08万元,上年结转0.00万元,年末结转项目经费3.92万元。
(五)“三公”经费支出情况
中共(略)2020年“三公”经费支出0.26万元,其中:公务出国出境为0.00元;公务接待为0.26万元;公务用车为0.00元。比2019年度(0.96万元,其中:公务出国出境为0元;公务接待为0.96万元;公务用车为0.00元。)减少0.7万元,减72.92%,主要原因是2020年压缩了“三公”经费支出。
(六)国有资产管理情况
中共(略)截至2020年12月31日固定资产净值为1.30万元,主要是电脑、办公桌等物品。固定资产净值比2019年1.14万元增加0.16万元,主要是2020年新购置打印机一台、碎纸机一台。
审计结果表明,中共(略)2020年度财政财务收支基本能按照《新政府会计制度》进行核算,2020年度预算执行及其他财政财务收支情况基本真实,预算编制、预算执行及其财政财务收支等经济活动基本真实,但也存在超范围列支慰问金和接待管理不规范等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)超范围列支工会慰问金300元
(二)其他需要关注的问题
1.支付部分接待费手续不完整,存在公务接待审批单填写不规范,凭证后未附菜单等情况。
2.差旅费报销不规范。
3.中共(略)工会委员会部分经费支付手续不完善,不规范。
三、审计处理情况及建议
上述问题,县审计局已依法及时出具了审计报告和审计决定,并要求中共(略)积极整改。对超范围列支慰问金的问题作及时足额上缴省级国库处理;对其他需要关注的问题建议严格按照相关规定,认真整改完善。
针对审计发现的问题,(略)审计局提出以下建议:一是建议加强财务管理和会计核算工作,提高财务管理水平,规范单位:(略)
四、审计发现问题的整改情况
中共(略)今后严格按照相关规定,认真整改完善。








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