一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力9870快干印油/印泥/印台1284.0得力/deli\9870验收通过
2彩色背包带子书包带帆布带加厚编织带布织带条布捆绑带箱包带辅料50230.0无品牌\背包带验收通过
3娃哈哈350ml整箱装企业开会用矿泉水/纯净水24瓶501680.0娃哈哈\350ml验收通过
4红双喜403耐打DHS娱乐训练比赛用羽毛球3225.0红双喜/DHS\403验收通过
5狂神1197铝碳一体高弹羽毛球拍5800.0狂神\1197验收通过
6狂神KSNL5766电子计数钢丝跳绳10300.0狂神\KSNL5766验收通过
7南孚聚能环4代5号普通干电池500975.0南孚/NANFU\聚能环4代5号验收通过
8南孚聚能环4代7号普通干电池100195.0南孚/NANFU\聚能环4代7号验收通过
9斯伯丁76-859Y篮球51100.0斯伯丁/Spalding\76-859Y验收通过
10得力2053小号金属美工刀4896.0得力/deli\2053验收通过
11得力30405双面胶带7286.4得力\30405验收通过
12得力Z7503木尚A4复印纸881760.0得力/deli\Z7503验收通过
13得力7092固体胶棒胶水4896.0得力/deli\7092验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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