(略)工作需要,现需对委托第三方会计事务所开展2023年度报表审计、财务收支专项审计
(略)场调研,欢迎符合资格条件的供应商投资料。
一、调研项目
防
(略)(略)委托第三方会计事务所开展2023年度报表审计、财务收支专项审计
二、公告时间:2024年9月5日-2024年9月11日
三、项目联系人:
(略)
四、项目联系电话:
(略)
采购单位:
(略)
五、供应商资质要求
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
(二)具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照(或单位:
(略)
(三)落实政府采购政策需满足的资格要求。
(四)不接受联合体。
六、供应商应提交的证明材料及说明
(一)报价明细表,加盖公章。
(二)营业执照及相关资质复印件,加盖公章。
(三)相关业绩合同复印件加盖公章。
(四)报名资料应包含联系人:
(略)
(五)特定资格条件:
须在中华人民共和国境内注册并已按规定时间通过年检,具有本次采购项目的经营范围;国家认可资质的会计师事务所;拟派项目负责人具备注册会计师资格;执业人员具有从业资格证。具有完善的咨询服务体系,近三年内无不良行为记录。
七、材料的递交
(一)按本公告供应商应提交的材料规定装订成册,一式 一份,并密封好,在封面加盖公章。
(二)材料的递交截止时间及地点:
(略)
时间:2024年9月11日17:30(北京时间),
地点:
(略)
附件:防
(略)(略)2023年度资产总额、审计预算价资料
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(略)(略)
2024年9月5日
附件
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(略)(略)
2023年度资产总额、审计预算价资料
根据《
(略)内部审计工作规定》和2024年度审计工作计划,
(略)管理工作的目标和要求,委托第三方会计事务所开展2023年度报表审计、财务收支专项审计。具体内容如下:我院2022未资产总额19.42亿元,审计预算价1.5万元。
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