为依法履行财政部门法定的会计监督职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用,根据《
(略))文件精神,
(略)财政局组织对本
(略)域内部分国家机关关、企事业单位:
(略)
一、检查组成员
组长:林金艳
副组长:陈龙
成员:陈禹辰、张望、郑仲汉、杨健铭及外聘会计师事务所人员数名。
二、检查时间
2024年9月18日至2024年10月11日结束。
三、被检查单位:
(略)
(一)
(略)办事处
(二)
(略)(略)住房保障和房产管理局
(三)
(略)
四、检查重点和范围
(一)国家机关、事业单位:
(略)
(二)公司及企业方面,重点关注收入、资产减值、金融工具、合并财务报表等企业会计准则的执行,内部控制制度建立和执行;重点检查私设会计账簿、伪造或变造会计资料、编制虚假财务会计报告、隐匿或故意销毁依法应当保存的会计资料、利用虚构经济业务或第三方配合等方式:
(略)
(三)对被检查单位:
(略)
公示期自2024年9月9日-9月15日。如对上述公示事项有意见,请及时向
(略)反映或向上级财政部门反映。
关注微信公众号 免费查看免费推送
|
上文为隐藏信息仅对会员开放,请您登录会员账号后查看, 如果您还不是会员,请点击免费注册会员
【咨询客服】 |
孙荣华 |
|
【联系电话】 |
18601025068 |
【客服微信】 |
18601025068 |
|